内部审计要获得涉及整个单位各环节工作的信息,并要取得高层次的保密资料;内部审计要向高级管理人员报告工作,要和他们保持经常的联系并取得他们的信赖,以助于得到他们持续不断的支持;内部审计要与中层管理人员保持联系与平等地位,并要求他们贯彻审计意见等等。这就需要内部审计机构在单位处于较高的地位,接受部门或企业中一个有权力的高级行政管理人员的领导,而不能属于哪一个部门的领导。内部审计机构在单位中的地位越高,并且能与所依靠的领导保持非常密切的联系,这样就有利于它与其他业务部门保持一种平等的、无间隙的关系,从而使其工作责任的重要性得到公认。
内部审计机构除了应具有必要的独立性以外,在业务工作上还应得到必要的指导和监督。
内部审计机构建立,一定要报经单位最高管理组织或主管部门批准;其规模大小,主要根据单位职工人数、经营规模、业务性质及其复杂程度、经营管理状况与收益状况确立;人员编制,主要取决于审计任务的轻重及复杂程度。内部审计的组织结构,一是与企业的资源及所处的地理环境有关;二是与业务性质和业务范围有关;三是与内部审计职能作用有关;四是与计划编制人数有关。
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内部审计机构是指根据审计法有关规定,国务院各部门和地方人民政府各部门,国有金额企业事业组织,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。 内部审计机构在本部门、本单位主要负责人的直接领导下,对本部门行业、本单位及其所属单位进行内部审计监督。... 更多>
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内部审计机构和审计人员对哪些事项进行审计陕西在线咨询 2022-11-081、财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和效益性; 2、预算执行和决算; 3、预算内、预算外资金的管理和使用; 4、专项资金的筹措、拨付、管理和使用; 5、固定资产投资项目、修缮工程项目; 6、固定资产的管理和使用; 7、内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理评审; 8、对外投资项目; 9、重大经济合同的签订及执行情况; 10、政府采购及招标投标情况; 11、银行帐号的设立、使用和管理; 12
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内部审计机构在履行审计职责时具有哪些权限黑龙江在线咨询 2022-03-22内部审计机构在履行审计职责时,具有下列主要权限:(一)要求有关单位按时报送财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料等;(二)对审计涉及的有关事项,向有关单位和个人进行调查并取得有关文件、资料和证明材料;(三)审查会计凭证、账簿等,检查资金和财产,检查有关电子数据和资料,勘察现场实物;(四)参与制定有关的规章制度,起草内部审计规章制度;(五)参加本部门、本单位的有关会议,召开与
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国防科工委审计机构对委属事业单位内部审计业务进行什么样的职责?海南在线咨询 2022-03-28国防科工委审计机构对委属事业单位内部审计业务进行指导和监督的主要职责:(一)依据国家法律、法规和其他有关规定,制定内部审计规章制度;(二)研究、制定加强内部审计业务工作的规划和措施,并组织落实;(三)指导和监督委属事业单位依据法规和有关规定,建立健全内部审计制度;(四)要求委属事业单位内部审计机构及时报告内部审计工作情况和结果;(五)检查和评价委属事业单位内部审计业务工作成果以及审计成果的利用程度
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煤炭内部审计机构审计报告编审规定第十二条具体内容有哪些?四川在线咨询 2022-09-22被审计单位应当自收到审计报告之日起10日内提出书面意见。审计组认为需要修改和调整审计报告的,应当作必要的修改和调整。