煤炭内部审计机构审计报告编审规定第9条是如何规定的?
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审计机关根据被审计单位的财政、财务隶属关系,确定审计管辖范围;不能根据财政、财务隶属关系确定审计管辖范围的,根据国有资产监督管理关系,确定审计管辖范围。
内部审计报告是指内部审计人员就被审计单位经营活动出具的书面文件,主要的内容首先是表明标题和主送人,接着需要审计概况、审计发现、审计结论、审计意见、审计建议等,也就是需要针对问题找出症状并提出有效建议。
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公司清算审计内容规定
包含下列事项: 1、审计应收账款在清算期收回的核算是否正确,呆账坏账的核销有无依据。 2、审查实物资产的处置及变价收入情况,有无隐匿、私分、非正常压价出售等违法行为。 3、查看对待处理损失的报批、核销转账等情况。 4、检查资产评估增值(减值
2020.02.03 361 -
审计报告和审核报告的区别
审计报告和审核报告的区别: 1、审计报告是企业会计对本企业一定时间内的财务状况进行全面审查整理,按照审计程序,出具的报告; 2、审核报告是审计人员对企业的财务报表进行审核之后,制作的报告书。
2020.07.30 1,008 -
审核报告和审计报告的区别
审核报告是对财会业务进行审查核对,范围比较小。而审计报告一般是在一定时期内对单位会计报表发表审计意见,使对该报表的使用者提供可靠信息。 审计报告是注册会计师按照约定,履行了审计准则规定的审计程序后,出具的法律责任约束力最强的报告。例如对社会
2020.08.23 322
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煤炭内部审计机构审计信息工作的规定第六条
煤炭内部审计信息工作应当围绕煤炭工业经济工作中心和本单位经济活动中的重点、难点、热点问题,通过审计和审计调查,反映煤炭企事业单位经营管理以及内部审计事业发展中出现的新情况、新问题。
2022-09-11 15,340 -
煤炭内部审计机构审计复核工作的规定第11条规定是什么?
专兼职复核人员对审计报告、审计意见书、审计决定复核后,应当提出书面复核意见。书面复核意见应当载明下列内容:(一)复核的审计报告、审计意见书、审计决定的名称;(二)复核意见;(三)提出书面复核意见的日期
2022-09-11 15,340 -
煤炭内部审计机构审计复核工作的规定第八条新规是怎样的?
审计组应当向专兼职复核人员提交下列材料:(一)审计报告、审计意见书、审计决定;(二)审计工作底稿及证明材料;(三)被审计单位对审计报告(征求意见稿)的书面意见;(四)审计组对被审计单位意见的说明;(五
2022-09-05 15,340 -
煤炭内部审计机构审计档案工作的规定第19条具体内容是什么?
积极开展审计档案的利用工作,根据需要编制适用的检索工具和参考材料,做到迅速、准确地查找和利用案卷。
2022-09-05 15,340
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01:02
审计机关之间对审计管辖范围有争议的由什么确定
监察机关之间对监察事项的管辖有争议的,由其共同的上级监察机关确定。上级监察机关可以办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项,必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项。根据相关法律规定各级监察机关按照管理权限管辖本辖区内本法第十五条
1,185 2022.04.17 -
01:56
盗采煤炭资源如何定罪
盗采煤炭资源定罪如下: 1、未取得采矿许可证擅自采矿,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 2、情节特别严重的,非法采矿处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金; 3、采取破坏性的开采方法开采矿产资源,造成矿产资源严
2,374 2022.10.22 -
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取保候审的法律规定
取保候审的法律规定,具体可以参考《刑事诉讼法》的相关规定,对于取保候审的条件与执行的要求,被取保候审人的义务等相关的内容作了明确的规定。 根据《刑事诉讼法》的相关规定,犯罪嫌疑人或者被告人在取保候审期间,应该严格遵守以下相关规定: 1、没有
2,593 2022.04.17