内部审计机构的职权是1。根据内部审计工作的需要,要求有关单位及时提交计划、预算、决定、报表和有关文件、资料。
2。即审核凭证、账表和决策数据,核对资金和财产,测试财务会计软件,查阅有关文件和资料。
3。出席会议的权利。内部审计机关及其有关人员有权参加本部门、本单位召开的审计工作会议和重要业务决策会议。4。调查审计的有关事项,取得有关文件、资料和其他证明材料。
5。对正在进行的严重违反财经法规和严重损失浪费行为,经部门、单位负责人同意,作出临时决定,予以制止。
6。对阻挠、阻挠审计或者拒绝提供有关情况的,经单位领导批准,可以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议。
7。内部审计机关有权提出改进管理和提高效率的建议,有权纠正和处理违反财务规定的行为。
8。对严重违反财经法律法规,造成重大损失和浪费的直接责任人员,内部审计机关有权提出处理意见,并按照有关规定向内部审计机关或者上级审计机关报告。
各部门、各单位可以在管理权限内,授予内部审计机关处理和处罚的权限。
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内部审计机构是指根据审计法有关规定,国务院各部门和地方人民政府各部门,国有金额企业事业组织,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。 内部审计机构在本部门、本单位主要负责人的直接领导下,对本部门行业、本单位及其所属单位进行内部审计监督。... 更多>
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内部审计机构在履行审计职责时都有哪些权限香港在线咨询 2022-03-30内部审计机构在履行审计职责时,具有下列主要权限:(一)要求有关单位按时报送财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料等;(二)对审计涉及的有关事项,向有关单位和个人进行调查并取得有关文件、资料和证明材料;(三)审查会计凭证、账簿等,检查资金和财产,检查有关电子数据和资料,勘察现场实物;(四)参与制定有关的规章制度,起草内部审计规章制度;(五)参加本部门、本单位的有关会议,召开与
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内部审计机构在履行审计职责时具有哪些权限?宁夏在线咨询 2022-03-30内部审计机构在履行审计职责时,具有下列主要权限:(一)要求有关单位按时报送财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料等;(二)对审计涉及的有关事项,向有关单位和个人进行调查并取得有关文件、资料和证明材料;(三)审查会计凭证、账簿等,检查资金和财产,检查有关电子数据和资料,勘察现场实物;(四)参与制定有关的规章制度,起草内部审计规章制度;(五)参加本部门、本单位的有关会议,召开与
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内部审计机构在履行审计职责时具有哪些权限黑龙江在线咨询 2022-03-22内部审计机构在履行审计职责时,具有下列主要权限:(一)要求有关单位按时报送财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料等;(二)对审计涉及的有关事项,向有关单位和个人进行调查并取得有关文件、资料和证明材料;(三)审查会计凭证、账簿等,检查资金和财产,检查有关电子数据和资料,勘察现场实物;(四)参与制定有关的规章制度,起草内部审计规章制度;(五)参加本部门、本单位的有关会议,召开与
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内部审计机构和审计人员对哪些事项进行审计陕西在线咨询 2022-11-081、财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和效益性; 2、预算执行和决算; 3、预算内、预算外资金的管理和使用; 4、专项资金的筹措、拨付、管理和使用; 5、固定资产投资项目、修缮工程项目; 6、固定资产的管理和使用; 7、内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理评审; 8、对外投资项目; 9、重大经济合同的签订及执行情况; 10、政府采购及招标投标情况; 11、银行帐号的设立、使用和管理; 12
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煤炭内部审计机构审计信息工作的规定第六条青海在线咨询 2022-09-11煤炭内部审计信息工作应当围绕煤炭工业经济工作中心和本单位经济活动中的重点、难点、热点问题,通过审计和审计调查,反映煤炭企事业单位经营管理以及内部审计事业发展中出现的新情况、新问题。