一、可以更正6个月前的增值税申报吗
网上申报系统只允许申报成功的税种进行更正申报,并且在允许更正申报时间范围内的(月报即为:当月结束前,季报即为:下一个季度末到来前),并且针对一个税种,纳税人只能存在一笔成功的更正申报。
1.只有小规模纳税人可以更正最近一个已申报征期的增值税数据,比如:
(1)按月申报,2017年1月全月可以更正所述2016年12月增值税申报数据。
(2)按季申报,2017年1~3月可以更正所属2016年4季度增值税申报数据。
2.征期内,已缴纳税款或已开具“缴税凭证”的无法撤销申报,可以进行更正申报。只能修改后的应补(退)税额大于修改前的数据,才可以进行更正申报。
3.更正申报目前只支持更正一次。
二、税款已交能更正申报吗
税款已交能更正申报。
税款是按税收条例向征税对象收取的钱。
对于补缴与追征税款来说,其主要的区别在于发生补税的情况不同,主要的情况有四个方面,补税来说,纳税人由于须知借了税目或是税率计算错误,所造成的少缴纳税款的情况,或是因为偷税或是抗税等问题使得无法对税款进行征收或是未进行缴纳的税款,或是因为工作人员疏忽所造成的少征收的税款。
对于给予的处罚来说,可以视为加收滞纳金、不加收滞纳金的情况、以及追究法律责任等追征的不同情况。
三、营改增前的项目,营改增后增值税可以抵扣吗?
营改增后不是只要取得增值税专用发票进项税都可以抵扣,一些不符合规定抵扣的还是不能抵扣的。
以下情况增值税的进项税不得抵扣:
1、用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
2、非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;
3、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;
4、国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;
5、前4项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用;
6、小规模纳税人不得抵扣进项税额,但是,一般纳税人取得由税务所为小规模纳税人代开的增值税专用发票,可以将专用发.票上填写的税额作为进项税额计算抵扣;
7、进口货物,在海关计算缴纳进口环节增值税额时,不得抵扣发生在中国境外的各种税金;
8、因进货退出或折让而收回的进项税额,应从发生进货退出或折让当期的进项税额中扣减;
9、按简易办法征收增值税的,不得抵扣进项税额。
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