如果当月发现错误,无论是普通发票还是专用发票,处理方法都是一样的。在税控系统中找到错误的发票,双击,然后单击作废,可以根据需要重新开具发票。无效发票应填写完整,然后加盖公司统一发票注销章。如果需要跨月作废发票,普通发票只需在税控系统输入发票编码,然后开具红字发票。最后,可以在会计处理过程中核销收入红字。如果是特价票,打开税控盘,点击开红字发票。你应该根据你的实际情况来选择。
一、发票丢失怎么作废
1、当月发现错误的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了。
2、根据需要可以重新开具新发票,注意作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章。
3、如果是需要跨月作废的发票,需要在税控系统中输入发票代码。
4、然后开具红字发票,最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。
二、发票开错可以重开吗
不可以。但是有两种处理情况:发票作废重开或开具红字发票。因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
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