一、执法部门要切实履责。审计、财政、纪检监察等部门要充分发挥各自职能作用并形成合力,严格审查大额办公用品费用,防止请客送礼巧立名目;加大对虚报、滥报费用的执法执纪力度,对单位和主要负责人违反规定的,依法依纪追究责任,并对典型事例予以曝光,彻底遏制乱报发票的现象,减少违纪违法问题的发生。
二、审计人员严把审计监督关。对审计中发现的此类现象绝不要轻易放过,追问到底,发现问题。对被审计单位和会计核算中心要提出切实可行的整改意见,要求完善和规范原始发票开具,严格报销审批和复核工作,以保证大额支出发票的真实、完整和合法。
三、会计核算中心监督关口要前移,对报销单据严格把好复核关。所有报销单据除经办、证明、审批齐全外,还要对发票真实性,发票支出内容及附件的明细程度加以监管,对不符合报销要求的票据,一律不准报销入账。
四、要加强内部监督机制。所有费用开支都要有写明具体事项,经过经手人、证明人签字并交单位纪检监察部门审核后方可交主要领导签批报支,这样可以减少一些有不良企图的人违法行为的发生。
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