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购销合同印花税申报表怎么填写?

2022-07-06 10:35

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2022-07-06回复

专业分析:

你这个应该是每月申报的印花税核定征收申报表。如果你公司申请了核定征收,应该会收到《税务事项通知书(印花税核定征收专用)》上面注明了应税凭证类型、核定项目及核定比例。【计税金额或件数】列填写本月发生的购销金额(账载金额)。其他的你应该改不了。计算公式:假设你们公司核定比例为90%,你公司为商业企业,【那么当月印花税额(收入材料采购)90%万分之三以上是购销合同印花税申报表怎么填的相关了解

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1.纳税人可以通过此报表申报印花税的税目。2.纳税人填写减免税填表说明。3.纳税人申报数据,如果填写减免税额,那么就需要填写附表(减免税申报表)填写减免税申报规则:一.如果没填写该品目没有做过减免税认定,那么就不得填写减免税额。 二.减免方式代码:包括税基,税率,税额三种。如果是税基类、税率类的减免:减免税额=减免计税依据*税率,纳税人只需要填写减免收入。如果是税额类的减免:减免计税依据=减免税额/税率,纳税人只需要填写减免税额。 三.减免校验规则:税基、税额:减免税额=减免税申报表减免税额。印花税纳税申报表怎么填这要看你都申报哪些项目的印花税。比如说,实收资本的印花税是实收资本的万分之五。就是100万实收资本,申报缴纳500元,这是新公司成立后或实收资本增加后第一次报税就应该申报的。每本账本每年5元,资金账本除外。订立合同要按照合同金额的万分之三至万分之五(内容不同)申报缴纳。等等。应纳印花税计算方法:印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额或者凭征的件数为计税依据,按照规定的适用税率或者税额标准计算缴纳。应纳税额计算公式:应纳印花税=计税依据×核定比例×税率 (1)应纳税额=应纳税记载的金额(或者费用、收入额)×适用税率 (2)应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准

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