发票开红字发票怎么写
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发票当月废除发票时,可以直接废除发票,过月后只能发行赤字发票进行负面平整。增值税专用票有扣除期限,发票无效时必须尽快销售。在发票系统中,如果在多台计算机上使用发票税盘,为了保证信息的正确性,首先同步发票信息。发票管理-发票修复-增值税发票/普通发票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍大。在“发票管理”-“赤字发票管理”-“增值税特别发票赤字信息填写”中,可以选择购买者还是销售者,一般购买者已经扣除的情况下,购买者发行红票,没有扣除的情况下,销售者发行红票。因为我的收据没有扣除,所以选择销售者,输入收据信息找到收据,提示是否会变红。系统自动引入发票信息,检查发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息,第一步的发票信息可能不同步。也可以手动输入信息,确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传,审查通过可以进行下一步。如果没有通过,需要仔细检查发票是否重复申请销售,信息是否正确,对方是否扣除等。在《发票管理》-《红字发票管理》-《增值税专票红字信息下载》界面将第三步生成的红字信息文件下载保存在电脑上,准备发行红字发票。在发票管理-发票填写-增值税发票填写中,上导航栏负-导入发行,导入第四步导出的信息文件,导入后补充不完整的信息(地址电话等),印刷发票。如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中,上方导航栏“负数”——“手工开具”,录入原发票信息,然后开具红票即可。
《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第(一)条 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
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红字发票怎么开
当开票当月作废发票的时候,可以直接将发票作废即可,当跨月以后,就只能给开具红字发票进行负数冲平。增值税专票由于有抵扣有效期限,当发票需要作废时一定尽早进行冲销,在开票系统中操作如下:如果在多台电脑上使用开票税盘,为了保证信息的准确性,先同步
2020.11.01 251 -
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已抵扣的发票能开红字发票吗
不可以。销货方未作帐务处理,购货方退回原发票。销货方已作帐务处理,购货方退回原发票。销货方未作帐务处理,购货方已作帐务处理,不能退回原发票等情况可以开红字。
2020.01.01 673
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发票怎么开红字发票
方法一: 1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、导出电子信息,国税网站—网上申请
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开具发票红字发票怎么开
方法一: 1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、导出电子信息,国税网站—网上申请
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开发票红字发票流程
红字发票(负数发票)开具方法: 方法1:1、首先进入增值税发票系统,在菜单栏找到赤字发票申请,点击第一个申请销售人员,然后下一步,填写红色发票资料,印刷申请书(一式两联)盖财务专用印鉴。 2、导出电子
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红字发票怎么开?
在开票当月作废发票时,可直接作废发票,跨月后,只能对开具红字发票进行负数冲平。由于增值税专用票有有效抵扣期限,当发票需要作废时,必须尽快冲销。开票系统操作如下:如果在多台电脑上使用开票税盘,为了保证信
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3,115 2022.04.17 -
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虚开发票罪怎样判刑虚开发票罪,主要是指虚假开具用于骗取出口抵扣或者退税税款的其他类型发票,一般包含为他人虚假开具、为自己虚假开具、让他人为自己虚假开具、或介绍其他人虚假开具的行为,该行为即违反了有关规范,也会给国家造成一定的损失。 虚开增值税专用发票以外的发
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