报销差旅费850,退回现金50,编制记帐凭证
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
报销差旅费850,退回现金50,账务处理是:1、员工借支900元:借:其他应收款900贷:库存现金9002、报销差旅费850元,退回现金50元:借:销售费用-差旅费850库存现金50贷:其他应收款9003、其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准其他应收款备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
-
出差如何报销差旅费
我国法律对一下费用予以报销: 1、员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2、员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工可按照住宿费用的百分之五十报销,需提供出差地
2020.06.01 2,190 -
差旅费报销标准
差旅费报销标准,存在以下规定:在单位内部食堂用餐,有对外收费标准的,出差人员按标准交纳。没有对外收费标准的,早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳,午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。
2020.12.13 1,016 -
差旅费报销条件
在单位内部食堂用餐,有对外收费标准的,出差人员按标准交纳。没有对外收费标准的,早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳,午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。
2020.11.03 289
-
一般纳税人报销差旅费的记账凭证
如题所指业务,应予采用两种记账凭证分别记录相应经济内容,该业务涉及备用金还款、报销差旅费(借支销账部分)及库存现金报销差旅费(借支不足即超支的差异部分);1、报销差旅费(借支部分),使用支付凭证借:管
2022-02-10 15,340 -
总经理出差回来,报销差旅费2500元,余额退回如何编制会计分录
借:管理费用2500库存现金贷:其他应收款
2022-10-23 15,340 -
报销差旅费200元,退回余款50元会计分录
借管理费用-差旅费200借现金50贷其他应收款250
2022-10-23 15,340 -
出差归来报销差旅费3280元还款720元该怎么记会计凭证
借:管理费用3280库存现金720贷:其他应收款4000
2022-10-23 15,340
-
01:03
差旅费费用报销
差旅费费用报销如下:单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围,审核无误后给予现金支付。出差人员回来后,应持各种原始至出
3,826 2022.04.18 -
00:57
出差隔离费用企业报销吗
出差隔离费用企业报销。根据相关法律规定可知,对已经发生甲类传染病病例的场所或该场所内的特定区域的人员,在隔离期间,被隔离人员有工作单位的,所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。具备居家隔离条件的重点国家入境人员抵达后,全部由各区工作人员
7,302 2022.04.12 -
01:06
火车站报销凭证怎么取
取火车站报销凭证的方式如下: 1、通过自助取票机进行打印。在自助取票机上选择“取报销凭证”,刷身份证之后点击“打印”即可; 2、通过人工窗口进行打印。到相应的人工窗口,将自己的身份证、学生证等证件递给工作人员,取出自己的车票并且打印出相应的
10,179 2022.05.11