中国注册会计师协会内部控制审核指导意见第7条内容有什么?
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内容: 1、根据本企业自身特点进行内部控制评审的基础内容: (1)各种业务的发生是否经过适当的授权; (2)不相容职务相互分离; (3)建立岗位责任制,对实物资产的采购、验收、入库、领用、发出、保管及处置等关键环节进行控制。对会计凭证的控制。 2、根据各基层单位特点有重点地进行内部控制中的关键点测试。 3、根据企业需要,对在实际工作中暴露出的薄弱环节进行专项内控评审。方法: 1、检查被评审单位内部控制制度的健全性、合理性。 2、评审内部控制制度的有效性。
审核商标注册的具体内容有: 1、形式审查:商标注册申请形式是否合法,商标图样是否为5张,图样是否清晰、规格为长和宽不小于5厘米是否不大于10厘米等; 2、实质审查:申请书内容是否合法,申请是否存在异议等。
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商标注册审核内容有哪些
商标注册审核内容如下: 1、加盖申请人公章的商标注册申请书。 2、商标图样5张,要求图样清晰、规格为长和宽不小于5厘米并不大于10厘米。 3、直接到商标注册大厅办理的,提交申请人的营业执照复印件,并出示营业执照副本原件;等等。
2020.02.08 127 -
商标注册审核内容有哪些?
商标注册审核内容有: 1、商标注册申请书。主要是对商标申请人资格、申请书格式等进行审核; 2、商标图样。商标图样应当清晰,便于粘贴,且长和宽应当不大于10厘米,不小于5厘米。
2020.12.07 106 -
企业内部控制评审的内容与方法有什么
内容: 1、根据本企业自身特点进行内部控制评审的基础内容: (1)各种业务的发生是否经过适当的授权; (2)不相容职务相互分离; (3)建立岗位责任制,对实物资产的采购、验收、入库、领用、发出、保管及处置等关键环节进行控制。对会计凭证的控制
2020.04.26 142
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中国注册会计师协会会员违规行为惩戒办法(试行)(征求意见稿)第十五条规定全部内容定全部内容?
事务所因过失出具不实报告,给予训诫;情节严重的,给予行业内通报批评或社会公开谴责。
2022-09-11 15,340 -
注册会计师在审计中应注意什么?
注册会计师在审计中应当强化风险意识,勤勉尽责,保持必要的职业怀疑态度和执业谨慎,结合审计对象的具体情况,恰当发表审计意见。注册会计师对财务报告出具非标准审计报告的,应当根据中国注册会计师执业准则的要求
2022-04-04 15,340 -
注册会计师在审计中应该注意什么
注册会计师在审计中应当强化风险意识,勤勉尽责,保持必要的职业怀疑态度和执业谨慎,结合审计对象的具体情况,恰当发表审计意见。注册会计师对财务报告出具非标准审计报告的,应当根据中国注册会计师执业准则的要求
2022-03-23 15,340 -
中国注册会计师协会资深会员评定办法第1条
为了对长期致力于行业发展的中国XX(以下简称“XX”)个人会员做出的贡献予以表彰,进一步推进行业诚信建设,树立行业讲诚信、讲素质、讲贡献的风气,制定本办法。
2022-09-11 15,340
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01:14
合同审核要注意什么
合同审核要注意: 对合同主体资格的审核。 审核合同的内容有没有符合我国法律规定。主要审核合同的内容是否损害国家、集体或第三人的利益;是否违反了强制性规定等。 审核合同条款有没有完备。 以及审核合同签订的手续和形式是否完备。审核合同需不需要经
2,313 2022.04.17 -
01:10
协议离婚的内容写什么
首先,离婚协议书的开头要写明当事人双方的身份信息,主要包括姓名、性别、民族、身份证号码、户口所在地等。另外,离婚协议书的主体内容应当包含当事人双方对于夫妻共同财产的分割、夫妻共同债务的承担和子女的抚养权归属等问题的约定。其中,夫妻共同财产是
2,935 2022.04.17 -
01:03
购房合同应注意哪些内容
购房合同应注意以下内容: 1、甲方土地使用依据及商品房现状,包括土地及所购买的房屋的具体位置,面积,大小,产权性质; 2、房屋交易的价款,包括房屋的成交价款,相关的税费的约定,支付方式,支付时间的约定; 3、关于房屋的交付,包括房屋交付的期
489 2023.01.04