出差报销主要流程
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职工出差后申请报销的流程如下: 1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等; 2、提交发票; 3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。第二十一条不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。
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